Вопрос. Организация - плательщик ЕНВД при реализации услуг автосервиса ошибочно выделила сумму НДС по ставке 20 % и выставила ЭСЧФ заказчику- плательщику НДС. При отсутствии корректировок где в декларации по НДС отражать излишне предъявленный налог: строке 11 или строке 1?